您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部控製>> 資料信息

某會計內部控製製度的實施(doc 65頁)

所屬分類:
內部控製
文件大小:
166 KB
下載地址:
相關資料:
會計內部控製, 內部控製製度, 實施
某會計內部控製製度的實施(doc 65頁)內容簡介

某會計內部控製製度的實施目錄:
第一部分:財務崗位設置及工作職責
第二部分:公司會計製度
第三部分:會計內部控製製度
第四部分:資金內部控製製度
第五部分:資金管理辦法
第六部分:財務支款及報銷辦法
第七部分:資產管理辦法
第八部分:物資采購管理辦法
第九部分:工資管理辦法
第十部分:財務保密製度實施細則
第十一部分:會計檔案管理辦法
第十二部分::財務網絡管理係統設備管理維護職責製度
第十三部分:經濟合同管理辦法


某會計內部控製製度的實施內容簡介:
財務經理崗位職責
1.根據領導授權負責公司財務計劃的編製、年度財務預算、決算的編製以及相關財務文件的起草、修改和落實執行。
2.負責部門會議並擔任記錄,根據部門會議研究確定的原則,草擬有關財務、資產管理工作長遠規劃和年度計劃。
3.負責部門月度的工作計劃編製。
4.負責草擬總公司半年、年度財務工作總結。
5.負責根據領導授權,加強與有關部門業務工作的聯係協調。
6.負責部門業務學習、會議的安排籌備等工作。
7.負責部門有關業務接待安排等事宜。
8.負責財務中心財務總稽核工作。對總部出納簽發的支票要索審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。
9. 負責總部及分公司工資計算、審核,按時安排專人負責發放,並予以監督,接受員工薪酬投訴與妥善處理。
10.完成領導交辦的其它工作。


..............................

Baidu
map