您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 財務管控>> 資料信息

內部審計項目質量控製手冊(doc 24頁)

所屬分類:
財務管控
文件大小:
78 KB
下載地址:
相關資料:
內部審計項目, 項目質量控製, 質量控製手冊
內部審計項目質量控製手冊(doc 24頁)內容簡介

內部審計項目質量控製手冊目錄:
第一章、總則
第二章、審計方案的質量控製
第三章、審計通知書的質量控製
第四章、審計證據的質量控製
第五章、審計工作底稿的質量控製
第六章、審計日記的質量控製
第七章、審計報告的質量控製
第八章、後續審計的質量控製
第九章、內部審計檔案的質量控製
第十章、審計項目質量責任

內部審計項目質量控製手冊內容簡介:
本手冊所稱審計項目質量控製,是指內部審計機構為確保其審計項目質量符合內部審計準則的要求,在實施審計項目時,對編製審計方案、下達審計通知書、收集審計證據、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告、歸集審計檔案以及實施後續審計等全過程實行質量控製。內部審計機構應製定年度審計項目計劃,年度審計項目計劃應當考慮審計項目的時間、經費和人員要求,為審計項目質量控製提供保障。年度審計項目計劃應當報內部審計機構主管領導批準並按計劃進行審計;臨時需要審計的項目,應報內部審計機構主管領導批準後執行。
內部審計機構應根據審計項目的性質、複雜程度及時間限製,選派具有承擔該項目專業勝任能力並與該項目審計業務無利害關係的內部審計人員組成審計組,確定審計組組長(主審)、審計組成員,經濟責任審計時還應指定廉政監督員。


..............................

Baidu
map