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公司財務內部會計控製方案設計(ppt 68頁)

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財務會計
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公司財務, 內部會計控製, 控製方案設計
公司財務內部會計控製方案設計(ppt 68頁)內容簡介

公司財務內部會計控製方案設計目錄:
一 內部控製的要義
二 什麼是內部控製
三 我國有關的內控法規
四 內部控製框架構成要素
五 內部控製框架與公司治理、公司管理的關係
六 內部控製構建的基本原則
七 內部控製框架

公司財務內部會計控製方案設計內容摘要:
內部控製是由企業董事會、經理和全體員工共同實施的一係列政策和程序,其目的是為了保證企業運營的效率和效果、財務報告的真實可靠、相關法令法規的貫徹實行。
(一)全麵性原則
(二)成本效益法則
  (三)審慎性原則
錢、物、帳分管製。現金支票及銀行存款統一由出納保管,並按每天收支情況逐筆登記現金(手工登帳)或銀行存款日記帳(電腦登帳)、每日結清;銀行存款每月同銀行對帳,做到帳款相符。
什麼是科學的內控態度?
(1)內控麵前人人平等;
(2)有法必依,依法必嚴;
(3)變不違規為確保合規;
(4)“事後處理”為“事前防範”。


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