內部控製製度之內部審計(doc 7頁)
內部控製製度之內部審計(doc 7頁)內容簡介
內部控製製度之內部審計目錄:
第一章 總則
第二章 審計範圍與權限
第三章 審計工作程序
第四章 工程審計
第五章 審計人員
第六章 附則
內部控製製度之內部審計內容簡介:
第一條 為了加強公司內部審計監督,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關於內部審計工作的規定》,結合本公司的實際情況,製定本製度。
第二條 本製度所稱的內部審計,是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。
第三條 公司依法實行內部審計製度,建立和健全內部自我約束機製,以加強內部管理和監督,遵守國家財經法規,反對腐敗,促進廉政建設,維護公司合法權益,改善經營管理,提高經濟效益。
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