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內部控製製度彙編(doc 42頁)

所屬分類:
內部控製
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119 KB
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相關資料:
內部控製製度, 製度彙編
內部控製製度彙編(doc 42頁)內容簡介

目錄:
一、 差旅費報銷管理製度
二、 內部控製製度設計
三、 財務部各崗位人員應知應會標準
四、 原始憑證管理辦法
五、 會計基礎工作標準
六、 內部稽核製度
七、 內部會計控製規範──采購與付款
八、 內部會計控製規範──銷售與收款
九、 內部會計控製規範──貨幣資金
十、 內部會計控製規範──基本規範(試行)
十一、 倉庫管理製度

內容摘要:
差旅費報銷管理製度
為有效控製差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,使企業各項管理形成規範化和製度化,特製定本製度:
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準後方可出差。
2、出差人借款需持批準後的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保後,經領導簽批,財務部門負責人核準後方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況彙報一欄填寫出差完成情況並書麵彙報出差工作情況,向分管領導彙報,由分管領導考核結果,並在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見後方可報銷。


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