待核銷項目支出審計程序執行情況表(doc 1頁)
待核銷項目支出審計程序執行情況表(doc 1頁)內容簡介
待核銷項目支出審計程序執行情況表內容提要:
1.取得或編製待核銷項目支出明細表,檢查:
(1)年初餘額是否與上年度的財務報表及相關審計工作底稿的記錄一致。
(2)年末餘額是否與財務報表、總分類賬,以及明細賬的數額一致。
(3)記錄上述核對中發現的差異,結合對具體明細項目的審查對這些差異進行調查分析。
2.對照有關財務會計核算辦法,檢查“待核銷項目支出”的科目設置是否恰當、合理。是否按項目評估文件列明的項目內容設置二級明細賬,並按支付類別設置三級明細賬。
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