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發票管理流程圖(doc 6頁)

所屬分類:
管理流程圖
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發票管理, 管理流程圖
發票管理流程圖(doc 6頁)內容簡介
發票管理流程圖內容提要:
1.風險
(1)L7.6.3開具發票要素不完整,與合同不符、填寫錯誤;虛開、少開、漏開發票
(2)F2發票使用和管理不當。(K)
2.控製措施
1)L:開具發票要素不完整,與合同不符、填寫錯誤;虛開、少開、漏開發票
(1)L7.6.3-F明確出票程序,將開票和複核分開,嚴格對票據內容進行核查。
(2)L7.6.3-K發現發票開具不符合規定的,收回並作廢發票,重新開具。因發票、交易單證發生爭議,2個工作日內通知財務資產處,由財務資產處會同相關部門處理。
2)F:發票使用和管理不當。
(1)F2.1K所屬單位收款崗、結算崗和開票崗位分離。收款崗、結算崗位分別對開票崗位所開具的發票時間、業務事項、金額、適用稅率等進行審核,加蓋發票專用章,月末編製發票領用存月報表,交稅收管理科審核。
(2)F2.3K財務資產處稅收管理科發票管理崗位建立《發票領用繳銷登記表》,實行交舊領新登記控製。發票存放於專門的保險櫃中並指定專人負責發票的管理工作。
(3)F2.1M所屬單位發票管理崗位,建立發票管理台賬。
(4)F2.2M所屬單位專人開具發票,對於作廢發票加蓋“作廢”章,並保存。
(5)F2.3M所屬單位收款崗、結算崗和開票崗位分離。收款崗、結算崗位分別對開票崗位所開具的發票時間、業務事項、金額、適用稅率等進行審核,加蓋發票專用章,月末編製發票領用存月報表,交稅收管理科審核。
(6)F2.4M財務資產處稅收管理科發票管理崗位建立《發票領用繳銷登記表》,實行交舊領新登記控製。發票存放於專門的保險櫃中並指定專人負責發票的管理工作。

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