某酒店內部審計管理規定(doc 1頁)
某酒店內部審計管理規定(doc 1頁)內容簡介
某酒店內部審計管理規定內容提要:
第一條.認真複核總台收銀員的營業日報、帳單,發現差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己複核過的報表,必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據,包括科目、對應關係,借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定,審批手續是否完備,原始單據是否與記帳內容一致。
第三條.嚴格執行財務製度和開支標準,對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算,拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、並計算出每月成本利潤率。
第六條.要監管倉庫的月末盤點,並按盤點表與保管帳核對,出現差異要及時查明原因,按規定報批。
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