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采購管理製度彙編(DOC 63頁)

所屬分類:
管理製度
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433 KB
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采購管理製度, 管理製度彙編
采購管理製度彙編(DOC 63頁)內容簡介
1.總則
1.1製定目的
為規範供應商管理,提高經營合理化水準,特製定本規章。
1.2適用範圍
適用於公司的供應商管理。
1.3權責單位
(1)采購部負責本規章製定、修改、廢止的起草工作。
(2)總經理負責本規章製定、修改、廢止的核準。
2.供應商管理規定
2.1供應商開發
供應商開發程序如下:供應商資訊收集→供應商基本資料表填寫→供應商接洽→供應商問卷調查→樣品鑒定→提出供應商調查申請
2.2供應商調查
供應商調查程序如下:組成供應商調查小組→分別對供應商的價格、品質、技術、生產管理作評核→列入合格供應商名列
2.3訂購、采購
訂購、采購程序如下:請購→詢價→比價→議價→定價→訂購→交貨→驗收→付款
2.4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下:每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒→每半年進行一次總評→列出各供應商的評鑒等級→依規定獎懲
2.5供應商複查
(1)每年對合格供應商進行一次複查。
(2)複查流程同供應商調查。
(3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商複查。
2.6供應商輔導
(1)對C等以下的供應商采取必要的輔導。
(2)不合格供應商應予除名。
(3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。
2.7供應商獎懲
2.7.1獎勵方式
對優秀的供應商有下列獎勵方式:
(1)A等供應商,可優先取得交易機會。

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