某汽車公司內部審核記錄彙編(doc 52頁)
某汽車公司內部審核記錄彙編(doc 52頁)內容簡介
某汽車公司內部審核記錄彙編目錄:
第一章、年度內審計劃 (JL-P27-01)
第二章、審核日程表 (JL-P27-02)
第三章、內部質量管理體係審核采用的過程分析模式圖(JL-P27-00)
第四章、內審檢查表 (JL-P27-03)
第五章、不符合項報告 (JL-P27-04)
第六章、內審報告 (JL-P27-05)
第七章、不符合項分布表(JL-P27-06)
第八章、會議簽到表 (JL-P04-05)
某汽車公司內部審核記錄彙編內容摘要:
1審核目的
全麵檢查本公司所建立的ISO/TS16949:2002質量管理體係是否保持正常運行,評價質量管理體係的符合性和有效性。
2審核範圍
ISO/TS16949:2002質量管理體係覆蓋的所有部門、過程和班次。
3審核依據
⑴ ISO/TS16949:2002 標準要求;
⑵ 相關法律法規、國家/行業標準及其他要求;
⑶ISO/TS16949:2002《質量手冊》、《程序文件》及相關文件;
⑷顧客的特殊要求及與顧客簽訂的合同等。
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