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淺談內部控製製度審計的作用(doc 8頁)

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內部審計
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淺談內部控製, 內部控製製度, 製度審計
淺談內部控製製度審計的作用(doc 8頁)內容簡介
淺談內部控製製度審計的作用目錄:
一、內部控製製度是企業領導者和各個職能部門及個生產車間負責人在組織和管理經濟活動過程中或處理經濟業務過程中,建立相互聯係、相互製約、分工協作的管理製度。
二、審計工作必須從審計內部控製製度著手,否則就不能抓住審計的主攻方向,就會影響審計的功能與作用的充分發揮。
三、內部控製製度審計是審查其它經濟業務的基礎,貫穿於一切經濟業務審計的始終。
四、在廠長離任審計中我們是怎樣開展內部控製製度審計的

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